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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8427
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 PK104 收纳箱 | 2 | 96.0 | 得力/deli\PK104 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9843BES 文件框 | 4 | 72.0 | 得力/deli\9843BES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 胶棒 | 7 | 18.55 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9874 印油 | 2 | 10.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7838pro 板擦 | 2 | 20.0 | 得力/deli\7838pro | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3692 鼠标垫 | 2 | 16.0 | 得力/deli\3692 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9844ES 文件框 加厚四联蓝色 | 5 | 100.0 | 得力/deli\9844ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553ES 长尾夹 (24只/筒) | 2 | 20.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |