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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4662
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0764 电热水壶 | 2 | 296.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 10 | 1920.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 A1250 档案盒 | 20 | 360.0 | 齐心/Comix\A1250 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 20 | 80.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18168-05 电源插座 | 2 | 136.0 | 得力/deli\18168-05 | 验收通过 | |
| 6 | 金** G-1327 中性笔 | 10 | 240.0 | 金**\G-1327 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 Q310 文件夹 | 200 | 300.0 | 齐心/Comix\Q310 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 Q312报告夹 | 200 | 400.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 宝克 PC1828 中性笔0.5mm | 120 | 300.0 | 宝克/Baoke\PC1828 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |