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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2025001601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | OK O-1 不锈钢口哨 | OKO-1, | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 2 | 维尔美 WJ-0332 长卷无芯卫生纸 64卷 | 维尔美/WEIERMEIWJ-0332, | 件 | 1.00 | 110 | 110 |
| 3 | 采易 1729 加厚PE透明 一次性手套 | 采易1729, | 包 | 8.00 | 3 | 24 |
| 4 | 帮洁 500g 草酸 | 帮洁500g, | 件 | 1.00 | 80 | 80 |
| 5 | 欧唛 A4 奖状纸获奖证书内芯 | 欧唛A4, | 包 | 4.00 | 13.6 | 54.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖绪英
联系电话: 177****9968
传真:
地址: **小区内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: