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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB159********12606
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 可得优 JD-03 剪刀 | 可得优/KW-TRIOJD-03 | 把 | 3.00 | 13 | 39 |
| 2 | 得力 S951 铅笔 2B 72支/桶 | 得力/deliS951 | 桶 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 得力 3429 学生用笔记本 | 得力/deli3429 | 件 | 200.00 | 3 | 600 |
| 4 | 三菱 EP-60BX 橡皮 | 三菱/uniEP-60BX | 块 | 45.00 | 2 | 90 |
| 5 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 支 | 8.00 | 24 | 192 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 丁建民
联系电话: 186****5321
传真:
地址: ****七十七团明珠街综合楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: