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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NE585********51201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 海绵胶带 | 晨光/M GAJD97354 | 卷 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 晨光 MG-7103 胶棒12支/盒 35克/支高粘度胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | ABS92740 晨光Eplus彩色长尾夹32mm(筒装)ABS92740 | 晨光/M GABS92740 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 4 | 得力 6039 得力6039剪刀(混)(把) | 得力/deli6039 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli0414S | 台 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张凤艳
联系电话: 139****9660
传真:
地址: **区东盛路14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: