关于双面胶带的网上超市合同公告

发布时间: 2025年11月17日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11NMB1F163****258401

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 晨光 AJD97394 双面胶带 晨光/M GAJD97394 20.00 2 40
2 得力 S88 中性笔 得力/deliS88 30.00 5 150
3 公牛 GN-217 电源插座 公牛/BULLGN-217 2.00 81 162
4 工百利 平板拖把 工百利拖把 2.00 48 96
5 得力0018回形针 回形针座/盒 得力/deli得力0018回形针 20.00 3 60
6 得力 30170 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30170 10.00 15 150
7 公牛 GNV-PCALR3 普通干电池 公牛/bullGNV-PCALR3 20.00 3 60
8 得力 0014 双面胶带 订书针 得力/deli0014 20.00 8 160
9 庄太太 竹扫帚 扫把 庄太太竹扫帚 2.00 43 86
10 百家好世 扫把簸箕套装 扫把 百家好世扫把簸箕套装 3.00 13 39

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: ****大队

联系电话: 177****5105

传真:

地址: 迎宾路53号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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