关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告

发布时间: 2025年11月17日
摘要信息
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招标联系人
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代理单位联系人
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N010********2517606

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30249 1.00 15 15
2 晨光 160mm 剪刀 晨光/M G160mm 1.00 8 8
3 晨光 MG7103 胶棒 晨光/M GMG7103 1.00 4 4
4 长城 6000DS 电源 长城/GREAT WALL6000DS 1.00 130 130
5 九州风神 玄冰400 散热器/风扇 九州风神/Deepcool玄冰400 1.00 50 50
6 南孚 5号2粒装 普通干电池 南孚/NANFU5号2粒装 1.00 5 5
7 欣彩 TN-2015 2451墨粉/碳粉 欣彩/AnycolorTN-2015 1.00 60 60
8 惠普 SSD S700 Pro 2.5 固态硬盘 惠普/HPSSD S700 Pro 2.5 2.00 300 600
9 绿联 USB打印线 绿联/UgreenUSB2.0AM/BM 1.00 20 20
10 绿联 40254 电脑切换器/分配器 绿联/Ugreen40254 1.00 55 55

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 马成芳

联系电话: 131****9933

传真:

地址: ****政府院内

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2025-11-17
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