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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2517606
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249 | 卷 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 晨光 160mm 剪刀 | 晨光/M G160mm | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 3 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 个 | 1.00 | 4 | 4 |
| 4 | 长城 6000DS 电源 | 长城/GREAT WALL6000DS | 个 | 1.00 | 130 | 130 |
| 5 | 九州风神 玄冰400 散热器/风扇 | 九州风神/Deepcool玄冰400 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 6 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装 | 粒 | 1.00 | 5 | 5 |
| 7 | 欣彩 TN-2015 2451墨粉/碳粉 | 欣彩/AnycolorTN-2015 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 8 | 惠普 SSD S700 Pro 2.5 固态硬盘 | 惠普/HPSSD S700 Pro 2.5 | 个 | 2.00 | 300 | 600 |
| 9 | 绿联 USB打印线 | 绿联/UgreenUSB2.0AM/BM | 根 | 1.00 | 20 | 20 |
| 10 | 绿联 40254 电脑切换器/分配器 | 绿联/Ugreen40254 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马成芳
联系电话: 131****9933
传真:
地址: ****政府院内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: