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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3748
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP1115 宝珠/走珠/签字笔 | 6 | 126.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 2 | 亚太森博 桔色拷贝可乐A4 70g 打印/复印纸 | 7 | 1155.0 | 亚太森博\桔色拷贝可乐A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2809R 翻页激光笔 | 6 | 600.0 | 得力/deli\2809R | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33179 档案盒 | 4 | 188.0 | 得力/deli\33179 | 验收通过 | |
| 5 | STJM****400 移动硬盘 希捷(Seagate) 固态硬盘 | 1 | 528.0 | 希捷/Seagate\STJM****400 | 验收通过 | |
| 6 | 联想 UD100 移动硬盘 | 5 | 2375.0 | 联想/lenovo\UD100 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |