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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK455********543807
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三和 手摇自动喷漆 油漆 | 三和手摇自动喷漆 | 件 | 1.00 | 85 | 85 |
| 2 | 金派 25105 PU/PVC笔记本 | 金派25105 | 本 | 6.00 | 15 | 90 |
| 3 | 晨光 91635 起钉器 | 晨光/M G91635 | 个 | 3.00 | 3 | 9 |
| 4 | 得力 30202 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30202 | 卷 | 2.00 | 4.5 | 9 |
| 5 | 各类尺/三角板 得力 直尺 40cm6240 | 得力/deli6240 | 件 | 3.00 | 4 | 12 |
| 6 | 得力 6034 剪刀 | 得力/deli6034 | 把 | 6.00 | 5 | 30 |
| 7 | 公牛 GN-B20A0 电源插座 | 公牛/BULLGN-B20A0 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 畅婷
联系电话: 155****9255
传真:
地址: **市**北路116号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: