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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0472D****32006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝星 防冻液 制冷剂 | 蓝星防冻液 | 桶 | 5.00 | 163 | 815 |
| 2 | 大卫 簸箕 套扫 | 大卫套扫 | 把 | 4.00 | 20 | 80 |
| 3 | 梅花 铜挂锁 挂锁 | 梅花铜挂锁 | 把 | 2.00 | 16.9 | 33.8 |
| 4 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 公牛/BULLGN-609 | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
| 5 | 妙洁 免手洗平板拖把 平板拖把 | 妙洁/magic免手洗平板拖把 | 套 | 1.00 | 45 | 45 |
| 6 | 塑锹 | 无品牌16 | 件 | 2.00 | 25 | 50 |
| 7 | 汉匠 扫把 芨芨草扫把 | 汉匠扫把 | 把 | 1.00 | 25 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王文虎
联系电话: 132****2619
传真:
地址: ****市**区**路2号楼北侧2楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: