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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N763********2519203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71950 各类尺/三角板 学生套尺尺子四件套三角尺直尺格尺量角器 | 得力/deli71950 | 套 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 巨吉 书签 圣诞用品/礼品/装饰品 | 巨吉书签 | 个 | 12.00 | 25 | 300 |
| 3 | 马克笔/得力(deli)HM107-48色食品级马克笔套装 | 得力/deliHM107-48 | 盒 | 10.00 | 59 | 590 |
| 4 | 得力 66772 笔袋/ 得力(deli)大容量笔袋 手提多层文具盒/多功能牛津布铅笔收纳袋 深海蓝66772 | 得力/deli66772 | 件 | 20.00 | 17.5 | 350 |
| 5 | 点石不溅墨细尖正姿钢笔 | 点石DS-754 | 套 | 16.00 | 35 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨艳
联系电话: 152****9728
传真:
地址: ****新路92号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: