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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********486********2025000603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63102 报告夹 | 得力/deli63102, | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 得力 S206 替芯 | 得力/deliS206, | 盒 | 35.00 | 15 | 525 |
| 3 | 红双喜 401A 羽毛球一筒(6只装) | 红双喜/DHS401A, | 筒 | 60.00 | 40 | 2400 |
| 4 | 得力 6906H 中性笔笔芯 | 得力/deli6906H, | 盒 | 50.00 | 17 | 850 |
| 5 | 红双喜 二星黄色(10个装)乒乓球赛顶40 有缝球比赛训练球 | 红双喜/DHS二星黄色(10个装), | 件 | 20.00 | 38 | 760 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐恩志
联系电话: 137****2990
传真:
地址: **市绿茵湖村十三组冒水池
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: