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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王新刚
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650599
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**区**路130号
采购单位联系人和联系方式:王特:180****4012
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****13257
采购单位预算编码:063002
三、成交信息
成交日期:2025年11月17日
总成交金额(元):2037.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区环城路铁路26街23-3-1-501号 | 2037.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 2 | 惠普 HP2612A硒鼓 硒鼓 | 惠普/HP | HP2612A硒鼓 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
| 3 | 晨鸣 铭洋 A3 75g 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMING | 铭洋 A3 75g | 3 | 165.0 | 495.0 | |
| 4 | 啄木鸟 DVD+R16X 光驱/刻录/DVD | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R16X | 2 | 165.0 | 330.0 | |
| 5 | 得力 0231 订书钉 | 得力/deli | 0231 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 6 | 好媳妇 AGW-4479 扫把 | 好媳妇 | AGW-4479 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 7 | 好媳妇 HD-7020 平板拖把 | 好媳妇 | HD-7020 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7151 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 9 | 得力 33413-2B 铅笔 | 得力/deli | 33413-2B | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 10 | 得力 33475 中性笔 | 得力/deli | 33475 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 11 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli | 0010 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0037 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 13 | 得力 27008 档案袋 | 得力/deli | 27008 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 14 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli | 30401 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
| 15 | 得力 27037 档案盒 | 得力/deli | 27037 | 36 | 10.0 | 360.0 | |
| 16 | 得力 7093固体胶 胶棒 | 得力/deli | 7093固体胶 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 17 | 得力 30325 玻璃布胶带 | 得力/deli | 30325 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: