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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2528801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 5.00 | 18 | 90 |
| 2 | 惠普 HP2612A硒鼓 硒鼓 | 惠普/HPHP2612A硒鼓 | 个 | 1.00 | 260 | 260 |
| 3 | 晨鸣 铭洋 A3 75g 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMING铭洋 A3 75g | 箱 | 3.00 | 165 | 495 |
| 4 | 啄木鸟 DVD+R16X 光驱/刻录/DVD | 啄木鸟/TUCANODVD+R16X | 盒 | 2.00 | 165 | 330 |
| 5 | 得力 0231 订书钉 | 得力/deli0231 | 件 | 15.00 | 5 | 75 |
| 6 | 好媳妇 AGW-4479 扫把 | 好媳妇AGW-4479 | 套 | 1.00 | 25 | 25 |
| 7 | 好媳妇 HD-7020 平板拖把 | 好媳妇HD-7020 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 8 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7151 | 盒 | 2.00 | 40 | 80 |
| 9 | 得力 33413-2B 铅笔 | 得力/deli33413-2B | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 10 | 得力 33475 中性笔 | 得力/deli33475 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 11 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 13 | 得力 27008 档案袋 | 得力/deli27008 | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 14 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 卷 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 15 | 得力 27037 档案盒 | 得力/deli27037 | 箱 | 36.00 | 10 | 360 |
| 16 | 得力 7093固体胶 胶棒 | 得力/deli7093固体胶 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 17 | 得力 30325 玻璃布胶带 | 得力/deli30325 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王新刚
联系电话: 189****2665
传真:
地址: **市**区**路130号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: