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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2515602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO墨水 | 瓶 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 2 | 启恒 1208 奖状/证书 奖状 | 启恒1208 | 张 | 600.00 | 0.5 | 300 |
| 3 | 得力 7598 奖状/证书 A3奖状 | 得力/deli7598 | 张 | 200.00 | 0.8 | 160 |
| 4 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli30325 | 卷 | 25.00 | 6 | 150 |
| 5 | 得力 72641 板夹A4 | 得力/deli72641 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 5531 拉杆夹(中) | 得力/deli5531 | 个 | 500.00 | 1.2 | 600 |
| 7 | 铭洋/Ming Yang 70克A4 复印纸 | 铭洋/Ming YangA4 70g | 箱 | 10.00 | 200 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 比依古丽
联系电话: 152****7062
传真:
地址: **市**区柏杨河路601号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: