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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025003013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 慧洋 HY-025 彩色卡纸 100张/包 | 慧洋HY-025, | 包 | 2.00 | 80 | 160 |
| 2 | 欧沐嘉 OMJ-063 38 cm X 128 cm胶棉拖把 | 欧沐嘉OMJ-063, | 把 | 2.00 | 59 | 118 |
| 3 | 超威 900g*18 洁厕剂 | 超威900g*18, | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
| 4 | 雨娇 YJ-102 抽纸 | 雨娇YJ-102, | 提 | 32.00 | 33 | 1056 |
| 5 | 得力 7092 无甲醛高粘度固体胶棒 12支/盒 | 得力/deli7092, | 盒 | 3.00 | 48 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谭美兵
联系电话: 187****2554
传真:
地址: ****办事处双龙社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: