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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2025003006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-104D 插板 | 公牛/BULLGN-104D, | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 2 | 金利文 JHC35 档案盒(1个装) | 金利文JHC35, | 个 | 27.00 | 6 | 162 |
| 3 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 对 | 50.00 | 4.8 | 240 |
| 4 | 富强 A4 一次性杯子一件2000个 | 富强A4, | 件 | 1.00 | 100 | 100 |
| 5 | 首威多彩 TN2325 粉盒 | 首威多彩/shouweiduocaiTN2325, | 个 | 6.00 | 140 | 840 |
| 6 | 首威多彩 LJ7400 墨粉/碳粉 | 首威多彩/shouweiduocaiLJ7400, | 个 | 20.00 | 40 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****卫生院-万厚驿
联系电话: 198****2016
传真:
地址: 迎宾路中段卫生大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: