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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6548
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 华星 田径场地辅助用具 | 380 | 950.0 | 华星\号码布 | 验收通过 | |
| 2 | 裔宁 发令旗 发令指挥旗 | 6 | 120.0 | 裔宁\发令旗 | 验收通过 | |
| 3 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 350.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 4 | 赛拓 9699 扩音机 | 2 | 130.0 | 赛拓/SANTO\9699 | 验收通过 | |
| 5 | 天福 PC2810 计时器/计步器 | 2 | 150.0 | 天福\PC2810 | 验收通过 | |
| 6 | 李宁 哨子 | 6 | 180.0 | 李宁/Lining\LPBL952 | 验收通过 | |
| 7 | **红 横幅 6元/米 | 12 | 72.0 | **红\横幅 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 21510 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 70.0 | 得力/deli\21510 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |