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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3162
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 刀头铬铁 | 1 | 26.4 | -135********00748 | 验收通过 | |
| 2 | 打印机线 | 2 | 26.4 | -135********00749 | 验收通过 | |
| 3 | 移动光驱 | 2 | 334.4 | -135********00750 | 验收通过 | |
| 4 | 电池 | 4 | 457.6 | -135********00751 | 验收通过 | |
| 5 | typec转hdmi线 | 2 | 79.2 | -135********00752 | 验收通过 | |
| 6 | 内存条 | 1 | 79.2 | -135********00753 | 验收通过 | |
| 7 | 热风焊接电焊台 | 1 | 132.0 | -135********00754 | 验收通过 | |
| 8 | 无线网卡 | 5 | 220.0 | -135********00755 | 验收通过 | |
| 9 | 保温壶 | 30 | 924.0 | -135********00756 | 验收通过 | |
| 10 | 削笔刀 | 1 | 26.4 | -135********00757 | 验收通过 | |
| 11 | 平型万向滑轮 | 40 | 246.4 | -135********00758 | 验收通过 | |
| 12 | 对讲机 | 10 | 1320.0 | -135********00759 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |