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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M111********00217
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿之源 LQ9964 纸杯 | 绿之源/GREEN SOURCELQ9964 | 包 | 2.00 | 8.5 | 17 |
| 2 | 得力 LL252 纸盘 | 得力/deliLL252 | 套 | 10.00 | 13 | 130 |
| 3 | 晨光 晨光(M G)文具100ml丙烯颜料钛白色 美术手绘颜料 APLN6575F5 | 晨光/M GAPLN6575F5 | 瓶 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 4 | 晨光 晨光/M G ADM94743 文件框办公收纳文件架多层塑料加厚文件盘可拆装 蓝色【单个装】 | 晨光/M GADM94743-1 | 个 | 6.00 | 37.8 | 226.8 |
| 5 | 利得 利得/lide 钢丝球8个装 金属钢丝球洗碗球去油污 | 利得/lide属钢丝球 | 包 | 10.00 | 7.9 | 79 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁露
联系电话: ****797****
传真:
地址: **市**区梅林镇贡江大道北12号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇红金大道49号36栋一楼36D—11号(**花城)
附件信息: