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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1Q23654P****14807
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18262-02 电源插座 | 得力/deli18262-02 | 个 | 10.00 | 80 | 800 |
| 2 | 齐心 B2360 便签盒/座 | 齐心/ComixB2360 | 个 | 98.00 | 10 | 980 |
| 3 | 易利丰 云彩纸 A4彩纸 | 易利丰/elifoA4彩纸 | 包 | 84.00 | 15 | 1260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田秉政
联系电话: 155****2345
传真:
地址: **县红柳镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: