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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7068
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0399 订书机 | 1 | 155.0 | 得力/deli\0399 | 验收通过 | |
| 2 | **楼精品 A4/70g 打印/复印纸 | 5 | 990.0 | **楼精品\A4/70g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7 中性笔 | 10 | 105.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-610 电源插座 | 5 | 240.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 5 | 斯伯丁 篮球 | 5 | 1590.0 | 斯伯丁/Spalding\76-631Y | 验收通过 | |
| 6 | 文骨 32K80型办公软抄 | 44 | 101.2 | 文骨\80 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |