开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025003013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASGN7105 固体胶 | 晨光/M GASGN7105, | 盒 | 24.00 | 1.6 | 38.4 |
| 2 | 金利文 1.5cm 抽杆报告夹 | 金利文1.5cm, | 个 | 90.00 | 1.5 | 135 |
| 3 | 金利文 JHC75 档案盒 | 金利文JHC75, | 个 | 78.00 | 10.5 | 819 |
| 4 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装, | 粒 | 15.00 | 5 | 75 |
| 5 | 晨光 ACT58304 30m*5mm白色带芯修正带 | 晨光/M GACT58304, | 个 | 20.00 | 6.5 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****卫生院
联系电话: 187****4140
传真:
地址: **市坪东街道福兴路18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: