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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8444
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 YS-10 便签本/便条纸/N次贴76*76mm | 100 | 119.0 | 晨光/M G\YS-10 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 修正液/修正带/修正贴100m单 | 3 | 30.99 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0354 得力订书机三件套(订书机+起钉器+订书钉) | 2 | 17.0 | 得力/deli\0354 | 验收通过 | |
| 4 | 特加厚垃圾袋 垃圾袋 | 100 | 280.0 | A\特加厚垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉d0012 | 30 | 234.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 黑色单卷装 | 100 | 280.0 | A\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |