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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4891
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 拉力绳/拉力器 | 15 | 1500.0 | 无品牌\拉力器 | 验收通过 | |
| 2 | 航天 彩色1箱*50盒 粉笔 | 5 | 800.0 | 航天\彩色1箱*50盒 | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 TR412 羽毛球 | 10 | 600.0 | 红双喜/DHS\TR412 | 验收通过 | |
| 4 | 金鸟 A3 70g 打印纸/复印纸 | 10 | 1500.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A3 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 Z7547 打印纸/复印纸 | 10 | 1800.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 12 | 264.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |