广德市应急管理局关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月18日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4125

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0414S 订书机 12 204.0 得力/deli\0414S 验收通过
2 得力 3318 PU/PVC笔记本/0671-16K 20 360.0 得力/deli\3318 验收通过
3 得力 5925 档案盒 30 150.0 得力/deli\5925 验收通过
4 得力 8555ES 票夹/长尾夹 8 80.0 得力/deli\8555ES 验收通过
5 得力 8551 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli\8551 验收通过
6 得力 6009 剪刀 10 80.0 得力/deli\6009 验收通过
7 公牛 GN-609 3米 电源插座 5 275.0 公牛/BULL\GN-609 3米 验收通过
8 晨光 Q7 中性笔 25 295.0 晨光/M G\Q7 验收通过
9 晨光 ADM94813 档案盒 36 306.0 晨光/M G\ADM94813 验收通过
10 得力0767 烧水壶/电水壶 1 198.0 得力/deli\得力0767 验收通过
11 晨光 k35 中性笔 12 336.0 晨光/M G\k35 验收通过
12 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 15 2550.0 晨光/M G\APYVQ 959 验收通过
13 雅高 绵柔抹布 抹布 10 50.0 雅高\绵柔抹布 验收通过
14 晨光 APYVQ960 打印/复印纸 6 1020.0 晨光/M G\APYVQ960 验收通过
15 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 50 250.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
16 得力 3344 PU/PVC笔记本 10 250.0 得力/deli\3344 验收通过
17 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 10 40.0 得力/deli\7737 验收通过
18 得力 7102固体胶 胶棒 24 48.0 得力/deli\7102固体胶 验收通过
19 得力 3463 单据/收据/凭证 30 90.0 得力/deli\3463 验收通过
20 得力 23211 胶装本/软面抄/本册 70 420.0 得力/deli\23211 验收通过
21 得力 63750 风琴包/事务包/公文包 10 350.0 得力/deli\63750 验收通过
22 得力 5501 文件袋 148 296.0 得力/deli\5501 验收通过
23 晨光 ADM94521 文件夹/抽杆夹/报告夹 20 400.0 晨光/M G\ADM94521 验收通过
24 得力 5302 文件夹 5 47.5 得力/deli\5302 验收通过
25 晨光 ADM94818 档案盒 24 360.0 晨光/M G\ADM94818 验收通过
26 晨光 ADM94817 档案盒 24 288.0 晨光/M G\ADM94817 验收通过
27 得力 8554 票夹/长尾夹 8 120.0 得力/deli\8554 验收通过
28 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 60.0 得力/deli\0018 验收通过
29 得力 0012 订书钉 20 40.0 得力/deli\0012 验收通过
30 得力 0595 卷笔刀/削笔器 4 26.0 得力/deli\0595 验收通过
31 得力 SK109 记号笔/粗笔 20 40.0 得力/deli\SK109 验收通过
32 晨光 K39 中性笔 36 864.0 晨光/M G\K39 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****051001





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