中共清镇市委办公室关于羽毛球的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月18日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2648

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 红双喜 402 羽毛球 50 1673.0 红双喜/DHS\402 验收通过
2 晨光 ADM95077 B5文件袋资料袋 网格拉链袋 100 300.0 晨光/M G\ADM95077 验收通过
3 得力 7535 橡皮擦 混 30块/组 17 510.0 得力/deli\7535 验收通过
4 四万公里 SWD1032 帆布包 100 1500.0 四万公里\SWD1032 验收通过
5 晨光 FCP901U2 文具12色六角可水洗水彩笔桶装 ****小学生专用绘画彩笔美术用品水彩笔 10 150.0 晨光/M G\FCP901U2 验收通过
6 晨光 AMP33701 自动铅笔2B电脑涂卡铅笔自动铅笔考试推荐 黑(12支装)颜色随机 42 924.0 晨光/M G\AMP33701 验收通过
7 安踏 ****311112R-1 青少年儿童 5号篮球 60 3540.0 安踏/ANTA\****311112R-1 验收通过
8 晨光 APY4621KE 卡纸 10 320.0 晨光/M G\APY4621KE 验收通过
9 得力 30015 易撕透明胶带 12mm*30y高粘小胶带 12卷/筒 1筒 5 60.0 得力/deli\30015 验收通过
10 得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 黑色 12支/盒 42 1008.0 得力/deli\S01 验收通过
11 得力 7302 透明液体胶水 强力胶水 学生办公用品 50ml/瓶 10 15.0 得力/deli\7302 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 徐红梅





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2025-11-18
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