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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********079********2025000805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9874ES 快干 印油 (红)(瓶) | 得力/deli9874ES, | 瓶 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 7950 会议记录本(黑)-80张-25K(本) | 得力/deli7950, | 本 | 50.00 | 12 | 600 |
| 3 | 优智风 3302 50ml高粘度液体胶 学习办公胶水(12支/盒) | 优智风3302, | 盒 | 8.00 | 15 | 120 |
| 4 | 优智风 88025 彩色票夹/长尾夹/4#办公长尾夹 25mm燕尾夹 | 优智风88025, | 筒 | 20.00 | 12.4 | 248 |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 80.00 | 24 | 1920 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴军
联系电话: 139****6905
传真:
地址: 沙坪镇沙坪村一组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: