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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6969
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金盛昱 90*110 大号加厚黑色垃圾袋 大黑袋子 塑料袋 40个/把 10把/件 | 30 | 750.0 | 金盛昱\90*110 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 12# 单盒 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ARC925A8 粘钩 透明免钉挂钩 10个/包 | 1 | 8.0 | 晨光/M G\ARC925A8 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-607 3米线10A新国标插座/插线板/插板/排插/接线板 4插位 | 5 | 200.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
| 5 | 超威 强力洁厕精500g 洁厕剂 厕所清洁 除菌抑菌 洗洁精 厨房 污垢 地板 瓷砖清洁 28瓶/件 | 1 | 168.0 | 超威\强力洁厕精500g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 64100 档案袋 牛皮袋 纸袋 合同袋 票据袋 标书袋 (10个/包) | 20 | 200.0 | 得力/deli\64100 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9864 大号 印油/印泥/** | 1 | 11.5 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |