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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********175********2025002604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3723 U盘16G | 得力/deli3723, | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 2 | 公牛 GN-403(3m) 多功能插座 | 公牛/BULLGN-403(3m), | 个 | 4.00 | 68 | 272 |
| 3 | 正点 竹碳新型桂花香 40盘 蚊香 | 正点/NOON竹碳新型桂花香 40盘, | 盒 | 3.00 | 14.9 | 44.7 |
| 4 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威500g, | 瓶 | 15.00 | 9.8 | 147 |
| 5 | 得力 S851 直液式走珠笔 | 得力/deliS851, | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冯豪
联系电话: 187****8619
传真:
地址: **省**市习****社区红二路68号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: