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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2530602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7390 打印/复印纸/A3 | 得力/deli7390 | 箱 | 4.00 | 200 | 800 |
| 2 | 维达 VW1031A 消毒湿纸巾 | 维达/VindaVW1031A | 包 | 26.00 | 25 | 650 |
| 3 | ****835 洗手液无品牌 | 无品牌****835 | 瓶 | 25.00 | 8 | 200 |
| 4 | 得力 18245-03 多功能插座 得力(deli) 新国标安全插座/插排/插线板/接线板/排插/拖线板 | 得力/deli18245-03 | 个 | 10.00 | 75 | 750 |
| 5 | 亚太森博 派部落A4 70g 打印/复印纸复印纸/打印纸 亚太森博(Asia Symbol)派部落70g /80gA4复印纸木浆打印纸 | 亚太森博派部落A4 70g | 箱 | 8.00 | 200 | 1600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿扎提﹒阿地亚提
联系电话: 135****7801
传真:
地址: **市飞机场路172号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: