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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 1 | 13.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 得宝 T2274 抽纸 | 2 | 52.0 | 得宝/TEMPO\T2274 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5617 档案盒 | 4 | 64.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5654 文件袋 | 4 | 20.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 27153 文件夹 | 2 | 106.0 | 得力/deli\27153 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3164 记事本 | 4 | 152.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 7 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 | 3 | 108.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |