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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1034
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得宝 T2367 抽纸 | 6 | 180.0 | 得宝/TEMPO\T2367 | 验收通过 | |
| 2 | 嘉宇 S1003 收纳箱/盒/袋 | 12 | 420.0 | 嘉宇\S1003 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6045 剪刀 | 1 | 9.5 | 得力/deli\6045 | 验收通过 | |
| 4 | 万得 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 10.0 | 万得\胶带 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 带漏保 1P+N 32A 低压断路器 1.8米插线板 | 12 | 468.0 | 公牛/BULL\带漏保 1P+N 32A | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 饮用纯净水 矿泉水/纯净水 | 15 | 495.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S08-A 黑色中性笔 | 1 | 30.0 | 得力/deli\S08-A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |