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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7206
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 1 | 19.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提(计价单位:提) 抽纸 | 20 | 460.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提(计价单位:提) | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 | 1 | 40.0 | 好媳妇\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 2 | 30.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7536 橡皮 | 2 | 4.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 4 | 8.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 7 | 1225.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |