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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N085********2534807
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 与同办公;UTAVO 全开大白纸 文稿纸/草稿纸 | 与同办公;UTAVO全开大白纸 | 包 | 160.00 | 22.5 | 3600 |
| 2 | 得力 30067 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30067 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力 7307 胶水 | 得力/deli7307 | 支 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 得力 0010 得力(deli) 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 得力 得力快干**9863 | 得力/deli**9863 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张姣姣
联系电话: 199****3807
传真: 0903-****172
地址: **县博斯坦库勒
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: