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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4040
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 JD92 48mm*100y*50μm(91.44m/卷)胶带/胶纸/胶条 | 15 | 105.0 | 得力/deli\JD92 | 验收通过 | |
| 2 | 加厚马甲塑料袋 礼品袋/盒/塑料袋 | 300 | 45.0 | 无品牌\塑料手提袋 | 验收通过 | |
| 3 | 胶棉拖把 | 10 | 400.0 | 无品牌\胶棉38cm拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 保洁洗车30*30cm小毛巾/面巾/方巾 | 50 | 150.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5953 牛皮纸文件袋档案袋 | 100 | 98.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S206 按动中性笔芯替芯/铅芯 | 200 | 2000.0 | 得力/deli\S206 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S206 按动中性笔芯替芯/铅芯 | 200 | 2000.0 | 得力/deli\S206 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 子弹头05mm水笔中性笔 | 200 | 330.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 子弹头05mm水笔中性笔 | 800 | 1320.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 27042 5009 A4 35mm文件盒档案盒 | 50 | 395.0 | 得力/deli\27042 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |