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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2800Y****14002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPJ9717A 中性笔 | 晨光/M GAGPJ9717A | 盒 | 4.00 | 36 | 144 |
| 2 | 得力 无型号 胶棒 棒棒胶 | 得力/deli无型号 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | 得力 71080 橡皮 | 得力/deli71080 | 个 | 1.00 | 2 | 2 |
| 4 | 得力 7540 得力橡皮 | 得力/deli7540 | 块 | 5.00 | 3 | 15 |
| 5 | CLI-8G 佳能(Canon)CLI-8 G绿色墨盒适用Pro9000MarkII Pro9000油墨-硒鼓 | 佳能/CanonCLI-8G | 个 | 5.00 | 160 | 800 |
| 6 | 得力 deli Z7503 木尚 A4复印纸 | 得力/deliZ7503 | 箱 | 1.00 | 200 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑晓军
联系电话: 153****0909
传真:
地址: ****市百川大厦四****管理中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: