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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7651
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYF4T74 军训教官办公用品(PU/PVC笔记本) | 24 | 600.0 | 晨光/M G\APYF4T74 | 验收通过 | |
| 2 | 莱盛 01.****.1030A 墨粉/碳粉 | 10 | 1500.0 | 莱盛/Laser\01.****.1030A | 验收通过 | |
| 3 | 拓朴 四驱动免手洗旋转拖把桶 拓扑拖布地拖墩布好神拖 源动力 1杆2头 | 6 | 768.0 | 拓朴/TOPOTO\Y10 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0629 卷笔刀/削笔器 | 5 | 175.0 | 得力/deli\0629 | 验收通过 | |
| 5 | 索爱 S-518 扩音器 | 4 | 432.0 | 索爱/soaiy\S-518 | 验收通过 | |
| 6 | 爱国者 U397 U盘 | 4 | 600.0 | 爱国者/aigo\U397 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 6 | 132.0 | 晨光/M G\ABS916K6 | 验收通过 | |
| 8 | 百利文 B0065 文件袋(布) | 5 | 210.0 | 百利文\B0065 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18275 多功能插座 | 6 | 468.0 | 得力/deli\18275 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |