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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2988
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 先锋 DTY-X1 暖风机/取暖器 | 2 | 144.0 | 先锋/SINGFUN\DTY-X1 | 验收通过 | |
| 2 | 罗技 G304 无线鼠标 | 1 | 118.5 | 罗技/Logitech\G304 | 验收通过 | |
| 3 | ** AF01005 平板拖把 | 1 | 41.27 | **\AF01005 | 验收通过 | |
| 4 | 饮用天然水 550ml*24瓶 农夫山泉 矿泉水/纯净水 | 10 | 339.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S126 中性笔 | 3 | 126.0 | 得力/deli\S126 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 GP1008 中性笔 | 3 | 64.5 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 V4028 卷筒纸 | 1 | 161.13 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
| 8 | 茶花 2899 收纳箱/盒/袋 | 4 | 232.0 | 茶花\2899 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 63762 得力63762公文包(蓝)(只) | 25 | 815.25 | 得力/deli\63762 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 2839 收纳箱 | 4 | 240.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 11 | 彩虹 5119 蚊香/蚊香液 | 2 | 35.08 | 彩虹/RAINBOW\5119 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AGP89703 中性笔 | 2 | 27.0 | 晨光/M G\AGP89703 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ABS92893 票夹/长尾夹 | 1 | 16.0 | 晨光/M G\ABS92893 | 验收通过 | |
| 14 | 金井 绿茶 (500克装) | 4 | 432.0 | 金井\ | 验收通过 | |
| 15 | GNV-PCALR6 普通干电池 公牛高能电池5号4粒装 | 2 | 15.8 | 公牛/BULL\GNV-PCALR6 | 验收通过 | |
| 16 | 饮用天然水 5L 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水5L 矿泉水/纯净水 | 30 | 300.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L | 验收通过 | |
| 17 | 卫洋 WYS-256 生毛巾擦厨房地板抹布百洁布 抹布 | 4 | 18.16 | 卫洋\WYS-256 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0038-A 装订别针 别针/回形针/大头针 | 1 | 3.8 | 得力/deli\0038-A | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |