发布时间:2025/11/19 09:02:55
根据****相关工作安排,****公司2025-2027年度财务报表审计工作,现进行公开询价采购,请符合资格条件的服务商积极参与。
一、项目概况
********事业局直属企业,持股比例100%,注册资本40亿元。****公司共计7家,合并资产总额120余亿元。
二、项目内容
1. 对公司合并、本部及所属3家子公司2025-2027年度财务报表及附注信息进行审计,并出具审计报告。
2. 编制公司2026-2028年各季度合并财务报表。
3. 提供服务期间会计核算、报表编制、附注信息等方面的咨询、答疑等服务。
4. ****公司债券的发行等工作,提供相关支持。
三、服务期限
自签订合同之日起三年内,每年4月30日前出具年度审计报告及一季度合并财务报表,8月31日前出具二季报合并财务报表,10月31日前出具三季度合并财务报表。
四、服务商资格条件
1. 服务商应为在中华人民**国范围内注册,具有独立企业****事务所,且具有足够资产和能力来有效地履行合同;****协会发布的《2023****事务所综合评价百家排名信息》中位列30名之内;有良好的商业信誉、商业道德和专业技术能力;具有本行业执业证书、具有丰富审计经验;未经询价方同意不得向其他方提供任何审计资料;符合法律、法规规定的其他条件。
2. 服务商存在以下不良信用记录情形之一的,不得成交:(1****法院列入失信被执行人的;(2)服务商或其法定代表人或拟派项目经理****人民检察院列入行贿犯罪档案的;(3****商行政管理部门列入企业经营异常名录的;(4)服务商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;(5****政府****政府采购严重违法失信行为记录名单的。
五、服务响应时间
请有意向的服务商在知悉我方工作要求和审计内容的基础上,进行审计报价并提出审计工作方案(电子文档为 PDF 版),上述资料需加盖单位公章。
报价截止时间为2025年11月28日 17:00。标书代写
六、联系方式
联 系 人:陈老师
联系电话:010-****4944
电子信箱:****@qq.com
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2025年11月18日