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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5653
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A1 塑杯 | 1 | 120.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 2 | 金得利Q314 报告夹 | 10 | 15.0 | 金得利/Kinary\金得利Q314 | 验收通过 | |
| 3 | 小神童 1盒 檀香型蚊香 | 60 | 300.0 | 小神童\1盒 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 30 | 390.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01红色 中性笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0013 订书钉 | 4 | 20.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MF6004 修正液 | 20 | 80.0 | 晨光/M G\MF6004 | 验收通过 | |
| 8 | 优必利 8K荣誉证书内芯 | 6 | 60.0 | 优必利\8K | 验收通过 | |
| 9 | 雅高 YG-033平板拖把 | 10 | 420.0 | 雅高\YG-033 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7101 胶棒 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0477 订书机 | 3 | 75.0 | 得力/deli\0477 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5901 报告夹 | 5 | 10.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 13 | 可其氏 500g 草酸 | 30 | 150.0 | 可其氏\500g | 验收通过 | |
| 14 | 立得惠 800g大卷纸 卷筒纸 | 30 | 4050.0 | 立得惠\800g大卷纸 | 验收通过 | |
| 15 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 12 | 84.0 | 马可 MARCO\8000E-2B | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |