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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8796
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8K素描纸/素写本 | 1 | 15.5 | 得力/deli\8K | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 百利盛 BLS-0012 订书钉 | 10 | 13.0 | 百利盛\BLS-0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 1 | 18.8 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 2 | 26.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 2 | 26.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |