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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0017 加厚订书钉23/17(加厚 厚层订书针 单盒1000枚/盒)办公用品(2.17) | 20 | 98.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 96枚23*33mm红框不干胶标签贴纸自粘性标贴姓名贴 7189 得力7189 | 10 | 160.0 | 得力/deli\得力7189 | 验收通过 | |
| 3 | 新茶 500g **毛峰 绿茶 | 5 | 950.0 | 无品牌\新茶500g | 验收通过 | |
| 4 | 小推车平板车不绣钢手推车60*90cm 承重300斤 不锈钢水槽 | 1 | 290.0 | 无品牌\平板车 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 得力标签贴纸不干胶标签纸口取纸标价贴价格贴办公用品标记贴文具 1包【55张】105款红色 商标纸/纸 商标纸/纸 | 10 | 80.0 | 得力/deli\12015 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |