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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4160
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 Q312 10只装加厚抽杆文件夹 | 10 | 198.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554 48只25mm票夹/长尾夹 | 10 | 139.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 SDCZ73-128G-Z35 U盘 | 8 | 696.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-128G-Z35 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7900 笔记本 | 25 | 325.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0329 订书机 | 5 | 91.0 | 得力/deli\0329 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7303 胶水(1支装) | 36 | 102.6 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 12 | 254.4 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |