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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2025003005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 929 得力(deli)文件篮凭证筐A4收纳框单据筐财务收纳框桌面办公用品整理置物架资料筐收纳盒 | 得力/deli929, | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 2 | 4k卡纸彩色厚手工100张/包 | 无品牌4k卡纸彩色厚手工, | 包 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 3 | 得力(deli) 得力棉纸双面胶带 双面胶 得力文具 单卷装 (18mm10y)30402 | 得力/deli30402, | 卷 | 200.00 | 2 | 400 |
| 4 | 得力(deli) 30412 厚泡沫胶 泡棉双面胶带 海绵强力型 24mm2.5mm5y 1卷装 | 得力/deli30412, | 卷 | 100.00 | 2.5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 颜健子
联系电话: 183****8749
传真:
地址: ****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: