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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********2524807
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 飞科 理发器 理发推 | 飞科/FLYCO理发推 | 个 | 2.00 | 200 | 400 |
| 2 | 军印 锹 推雪板 | 军印钢锹 | 把 | 50.00 | 35 | 1750 |
| 3 | 冰禹 铁锨 | 冰禹铁锨 | 把 | 10.00 | 30 | 300 |
| 4 | 鸣固 佛珠棕扫把 扫把 | 鸣固佛珠棕扫把 | 把 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 5 | 芨芨草大扫把 | 无品牌无型号 | 把 | 50.00 | 35 | 1750 |
| 6 | 推雪掀 | 无品牌无型号 | 把 | 40.00 | 32 | 1280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢智江
联系电话: 150****0996
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: