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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********25603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 黑色中性笔 12支/盒 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 2 | 奔图 206硒鼓 | 奔图/Pantum206硒鼓 | 个 | 5.00 | 153 | 765 |
| 3 | 得力 PP673 文件夹 | 得力/deliPP673 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 4 | 金士顿 KC600/512GB 固态硬盘 | 金士顿/KingstonKC600/512GB | 个 | 1.00 | 420 | 420 |
| 5 | 罗技 MK540 键鼠套装 | 罗技/LogitechMK540 | 套 | 1.00 | 180 | 180 |
| 6 | APP 尖兵A4 70g 打印/复印纸 | APP尖兵A4 70g | 箱 | 10.00 | 170 | 1700 |
| 7 | 得力 33511 档案盒 | 得力/deli33511 | 个 | 35.00 | 8.4 | 294 |
| 8 | 得力 BP126 记事本 | 得力/deliBP126 | 本 | 20.00 | 9 | 180 |
| 9 | 公牛 GN-218 公牛(BULL)GN-218 过载保护插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板/电源插座 10位总控 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙广婷
联系电话: 139****8812
传真:
地址: ****园区**大街2288号927室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: