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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1E698********203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 易利丰 A4 80克 彩色复印纸 | 易利丰/elifoA4 80克 | 包 | 210.00 | 30 | 6300 |
| 2 | 中盛画材 板刷 刷子 | 中盛画材板刷 | 把 | 130.00 | 8 | 1040 |
| 3 | 得力 30322 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli30322 | 卷 | 200.00 | 7 | 1400 |
| 4 | 齐心 ECC5851 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixECC5851 | 本 | 188.00 | 10 | 1880 |
| 5 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli6881 | 支 | 288.00 | 2 | 576 |
| 6 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8552A | 盒 | 120.00 | 20 | 2400 |
| 7 | 齐心 JP6010-6 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 齐心/ComixJP6010-6 | 卷 | 2.00 | 4.75 | 9.5 |
| 8 | 齐心 B2834 美工刀 | 齐心/ComixB2834 | 把 | 100.00 | 8 | 800 |
| 9 | 华昶 6K 奖状/证书 荣誉证书 | 华昶6K | 本 | 200.00 | 25 | 5000 |
| 10 | 得力 71171 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71171 | 个 | 150.00 | 10 | 1500 |
| 11 | 纽赛 NS732 铅笔 | 纽赛/NUSIGNNS732 | 盒 | 120.00 | 15 | 1800 |
| 12 | 六品堂 dxys002 毛笔 | 六品堂dxys002 | 支 | 90.00 | 35 | 3150 |
| 13 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602 | 个 | 300.00 | 10 | 3000 |
| 14 | 家家宜 除菌洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 家家宜除菌洗衣粉5kg | 瓶 | 260.00 | 35 | 9100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨亚琴
联系电话: 186****0361
传真:
地址: **市长江路34-2
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: