广德市国创商业运营管理有限公司关于图书档案装具的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月19日
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5381

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月19日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 白板架 1 87.68 得力/deli\7870 验收通过
2 安赛瑞 挡风板 1 50.0 安赛瑞\710795 验收通过
3 得力 测距仪 1 230.0 得力/deli\DL4171 验收通过
4 得力 白板 1 115.0 得力/deli\MB105 验收通过
5 保联 免钉胶强力胶 24 360.72 保联\JXd-771-D 验收通过
6 得力 6881 记号笔/粗笔 1 11.35 得力/deli\6881 验收通过
7 得力 9863 印油/印泥/** 3 13.38 得力/deli\9863 验收通过
8 得力 9531 山形夹 5 20.25 得力/deli\9531 验收通过
9 顾宸 意见箱 1 50.1 顾宸\GC-M01 验收通过
10 青联 5560 软面抄 10 16.2 青联/qinglian\5560 验收通过
11 金士顿 DTXM/32GB U盘 2 64.84 金士顿/Kingston\DTXM/32GB 验收通过
12 得力 8556ES 票夹/长尾夹 10 73.0 得力/deli\8556ES 验收通过
13 心相印 CS005 擦手纸 2 243.2 心相印/Mind Act Upon Mind\CS005 验收通过
14 得力 0466 订书机 3 48.66 得力/deli\0466 验收通过
15 博文 630 记事本 9 109.44 博文/bowen\630 验收通过
16 雨森 卷纸 卫生纸 44 535.04 雨森\卷纸 验收通过
17 公牛电器 电插座 2 89.18 公牛电器\5米6孔 验收通过
18 得力 3040 橡皮 5 4.05 得力/deli\3040 验收通过
19 得力 7103 胶棒 24 33.12 得力/deli\7103 验收通过
20 晨光 YS-125 便签本/便条纸/N次贴 7 14.21 晨光/M G\YS-125 验收通过
21 三杉 SS-0043 垃圾袋 30 85.2 三杉/san shan\SS-0043 验收通过
22 得力 78990 文件座/文件架/文件框 3 48.66 得力/deli\78990 验收通过
23 得力 8555 票夹/长尾夹 7 42.56 得力/deli\8555 验收通过
24 得力 8553 票夹/长尾夹 8 64.88 得力/deli\8553 验收通过
25 得力 8551 票夹/长尾夹 3 29.19 得力/deli\8551 验收通过
26 得力 5505 文件袋 220 250.8 得力/deli\5505 验收通过
27 得力 19401 一次性口罩 2 50.1 得力/deli\19401 验收通过
28 科达丽 测量钉 200 250.0 科达丽/KODARLY K\观测钉 验收通过
29 怡宝 矿泉水 38 924.16 怡宝/C'estbon\350ml 验收通过
30 齐心 B3058 订书钉 10 12.2 齐心/Comix\B3058 验收通过
31 齐心 GP306 中性笔 3 25.05 齐心/Comix\GP306 验收通过
32 芊华 拖车 1 217.1 芊华\BYB-1600 验收通过
33 齐心 JP5510-6 胶带/胶纸/胶条 2 16.22 齐心/Comix\JP5510-6 验收通过
34 得力 6824 记号笔/粗笔 3 5.01 得力/deli\6824 验收通过
35 金隆兴 钥匙牌 3 50.1 金隆兴/Glosen\B8110 验收通过
36 得力 DL9075P 卷尺 1 26.72 得力/deli\DL9075P 验收通过
37 得力 9240 板夹 3 25.05 得力/deli\9240 验收通过
38 创易 轻便夹 20 16.2 创易\CY310-18C 验收通过
39 铄木 其它防护用品头盔 14 502.74 铄木\LCZCTK-222 验收通过
40 安赛瑞 其它防护用品草帽 9 90.0 安赛瑞\17348 验收通过
41 得力 8385 档案袋 300 366.0 得力/deli\8385 验收通过
42 得力 5624ES 档案盒 12 126.48 得力/deli\5624ES 验收通过
43 得力 5623ES 档案盒 36 291.96 得力/deli\5623ES 验收通过
44 公牛 复印机配件3米8孔电插座 2 68.1 公牛/BULL\GN-M1080(3-3) 验收通过
45 娃哈哈 矿泉水 9 263.07 娃哈哈\596ml 验收通过
46 得力 30412. 胶带/胶纸/胶条海绵胶 2 5.02 得力/deli\30412. 验收通过
47 得力 教学仪器温度计 2 46.76 得力/deli\9010 验收通过
48 心相印 DT200 抽纸 40 450.8 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
49 得力 30435 双面胶 2 1.62 得力/deli\30435 验收通过
50 立白 1千克 洗洁精 1 10.02 立白/Liby\1千克 验收通过
51 ** SM-1121-200 热水瓶 1 37.58 **\SM-1121-200 验收通过
52 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 40 48.8 齐心/Comix\B3500 验收通过
53 得力 0578 卷笔刀/削笔器 5 10.45 得力/deli\0578 验收通过
54 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 16 298.4 晨光/M G\K-35(12支盒装) 验收通过
55 卡夫威尔 绳子 2 10.02 卡夫威尔\YJ3512 验收通过
56 沃施 刨刀 2 60.0 沃施\镰刀 验收通过
57 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 邢依帆





招标进度跟踪
2025-11-19
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