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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N508********251601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7402 莱茵河 500张/包 80g 8包1箱 打印/复印纸 | 得力/deli7402 | 箱 | 15.00 | 180 | 2700 |
| 2 | 晨信 15CM进口档案盒【单个装】档案夹 | 晨信5CM进口档案盒【单个装】 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 晨光 XGP30119 黑色 60支/盒 中性笔 | 晨光/M GXGP30119 | 盒 | 1.00 | 35 | 35 |
| 4 | 得力 5684 75mm侧宽 0.8mm复合PP 1只75mmA4塑料文件盒 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 10.00 | 11 | 110 |
| 5 | 得力/deli 5531 透明抽杆夹拉杆夹 5个/包 | 得力/deli5531 | 包 | 120.00 | 3 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘乾
联系电话: 136****1310
传真:
地址: **镇宇宙大路436号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: